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    • 索引號 1150011400913032XA/2025-00002
    • 主題分類 財政
    • 體裁分類 財政預算、決算
    • 成文日期 2025-01-07
    • 發布日期 2025-01-07
    • 文件標題 黔江區2024年預算調整方案
    • 發布機構 黔江區財政局
    • 有效性

    黔江區2024年預算調整方案

    一、一般公共預算擬調整方案

    (一)收入預算調整。一是擬將一般公共預算收入從379011萬元調整為412106萬元,增加33095萬元;二是擬將上級補助收入從286807萬元調整為402348萬元,增加115541萬元;三是擬將調入資金從10000萬元調整為18182萬元,增加8182萬元;四是擬將債務轉貸收入從67770萬元調整為113200萬元,增加45430萬元。

    (二)支出預算調整。一是擬將全區一般公共預算支出從849825萬元調整為1039657萬元,增加189832萬元;二是擬將地方政府債務還本支出從89898萬元調整為103314萬元,增加13416萬元;三是擬將上解支出從23000萬元調整為22000萬元,減少1000萬元。

    區級一般公共預算支出主要科目變動情況:

    ——一般公共服務支出從年初預算46139萬元調整為46525萬元,增加386萬元,主要為清算公務員基本支出增加。

    ——公共安全支出從年初預算23568萬元調整為27290萬元,增加3722萬元,主要為公安輔警專項經費及政法紀檢監察轉移支付、紀檢監察補助資金等上級轉移支付對應安排支出。

    ——教育支出從年初預算149805萬元調整為163515萬元,增加13710萬元,主要為教師隊伍建設、學生資助政策兌現、校園保安經費、義務教育薄弱環節改善與能力提升、新華中學校女生公寓工程等上級轉移支付對應安排支出。

    ——科學技術支出從年初預算9927萬元調整為6937萬元,減少2990萬元,主要為高新區財政體制調整,調減激勵補助資金。

    ——文化旅游體育與傳媒支出從年初預算12605萬元調整為13687萬元,增加1082萬元,主要為旅游發展、文化保護傳承利用工程、融媒體中心運行及中央公服體系建設、博物館紀念館免費開放補助等上級轉移支付對應安排支出。

    ——社會保障和就業支出從年初預算78638萬元調整為96128萬元,增加17490萬元,主要為兌現事業人員養老保險及職業年金提標政策、做實職業年金、發放退休人員一次性補貼及上級轉移支付對應安排支出。

    ——衛生健康支出從年初預算82746萬元調整為100396萬元,增加17650萬元,主要為基本公共衛生服務支出、城鄉居民醫療保險等上級轉移支付對應安排支出。

    ——節能環保支出從年初預算20677萬元調整為19422萬元,減少1255萬元,主要為渝東南生物多樣性保護與生態修復項目由鄉鎮實施,資金調整至鄉鎮列支。

    ——城鄉社區支出從年初預算20113萬元調整為30286萬元,增加10173萬元,主要為廉租住房配套基礎設施、城市排水防澇能力提升等上級轉移支付對應安排支出。

    ——農林水支出從年初預算130532萬元調整為143652萬元,增加13120萬元,主要為高標準農田建設項目、以工代賑示范工程中央基建投資、水利發展項目、農業保險保費補貼、增發國債(中型水庫)等上級轉移支付對應安排支出。——交通運輸支出從年初預算22770萬元調整為36563萬元,增加13793萬元,主要為農村公路安防工程、車輛購置稅收入補助等上級轉移支付對應安排支出。

    ——資源勘探工業信息等支出從年初預算111269萬元調整為170627萬元,增加59358萬元,主要為兌現產業扶持政策、償還政府隱性債務等支出。

    ——住房保障支出從年初預算21334萬元調整為34442萬元,增加13108萬元,主要為城中村和老舊小區改造、城鎮保障性安居工程等上級轉移支付對應安排支出。

    ——災害防治及應急管理支出從年初預算15871萬元調整為24954萬元,增加9083萬元,主要為增發國債(地質災害綜合防治體系建設工程)、自然災害防治體系建設補助資金等上級轉移支付對應安排支出。

    ——債務付息付費支出從年初預算38300萬元調整為39170萬元,增加870萬元,主要是新增發行的一般債券資金、再融資債券資金付息付費支出。

    二、政府性基金預算擬調整方案

    (一)收入預算調整。一是擬將本級收入從156000萬元調整為123906萬元,減少32094萬元;二是擬將上級補助收入從7014萬元調整為48237萬元,增加41223萬元;三是擬將債務轉貸收入從68000萬元調整為342300萬元,增加274300萬元。

    (二)支出預算調整。一是擬將全區政府性基金預算支出從 204480萬元調整為318658萬元,增加114178萬元;二是擬將上解支出從10000萬元調整為8369萬元,減少1631萬元;三是擬將調出資金從0萬元調整為8182萬元,增加8182萬元;四是地方政府專項債務還本支出從69177萬元調整為231877萬元,增加162700萬元。

    政府性基金預算支出主要科目變動情況:

    ——節能環保支出從年初預算0萬元調整為14500萬元,增加14500萬元,主要為超長期特別國債增加支出。

    ——城鄉社區支出從年初預算150662萬元調整為136568萬元,減少14094萬元,主要是國有土地使用權出讓收入安排支出減少。

    ——農林水支出從年初預算2479萬元調整為4519萬元,增加2040萬元,主要為大中型水庫移民后期扶持項目等上級專項轉移支付對應安排支出。

    ——其他支出從年初預算18682萬元調整為129399萬元,增加110717萬元,主要為新增專項債券及彩票公益金等上級專項轉移支付安排支出。

    ——債務付息付費支出從年初預算32594萬元調整為32854萬元,增加260萬元,主要是新增發行的專項債務付息支出。

    (三)國有資本經營預算擬調整方案

    一是擬將國有資本經營預算本級收入從12000萬元調整為13809萬元,增加1809萬元;二是擬將國有資本經營預算支出從5785萬元調整為7594萬元,增加1809萬元。


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    ????附件:1.黔江區2024年一般公共預算調整預算收支總表

    ??????????2.黔江區2024年政府性基金預算調整預算收支總表

    ??????????3.黔江區2024年國有資本經營預算調整預算收支總表

    ??????????4.黔江區2024年新增債券資金安排明細表


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